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Greenfield IPO DAO 标识Greenfield IPO DAO格林菲尔德上市道
纽约证券交易所新古典主义立面与飘扬的美国国旗,象征美股主板挂牌

Audit & Transfer Agent

审计、财务与过户代理服务规划

管控审计进度、财务披露质量与股份登记全流程:法定审计与股票过户由持牌机构执行,IPODAO 负责项目统筹与台账校验。

Audit & TA Blueprint V1.0

四大核心业务模块与标准执行流程

覆盖 AI 工作台、分层服务套餐、交易协同接口与专项检查清单库。

项目定位

面向 Nasdaq / NYSE / OTC-IQ 出海科技公众企业与拟挂牌企业,提供审计项目统筹、财务披露顾问与过户代理(Transfer Agent)总协调服务,定位为第三方项目管理顾问。

核心牌照红线:IPODAO 不具备 PCAOB 会计师执业资质,不做审计鉴证、不出具审计报告;不持有美国过户代理监管牌照,不直接充当 Transfer Agent。法定审计、财务鉴证、股票过户、证书发放与 DTC 接入,全部由美国持牌 PCAOB 会计师与 FINRA 注册过户代理机构完成。

服务客户

  • AI 算力、出海镜像企业、XTrip 酒店科技等美股公众公司
  • 拟挂牌、需要完成首次 PCAOB 审计的企业
  • 完成 De-SPAC 交割、股份登记复杂的新上市主体
  • 计划 OTC 转板 Nasdaq / NYSE、需校验公众流通股的公司

生态协同

  • IPODAO审计财务项目统筹、过户代理顾问、股份台账校验与业务素材输出
  • ANMAOSSPAC、PIPE、并购交易财务顾问
  • ANFAOS业务与关联交易风险筛查
  • GPMDAODAO 零售股东社区公开信息同步
  • PCAOB 持牌会计师执行法定审计程序并出具审计报告
  • FINRA 注册 Transfer Agent法定股东名册、股份过户与 DTC 托管

核心业务目标

  1. 01审计项目全流程统筹,管理审计时间线,识别 US-GAAP 与 SOX 内控缺口,输出整改跟踪清单。
  2. 02MD&A 与报表附注的业务素材输出与业务层面预审,交由 PCAOB 会计师终审。
  3. 03过户代理机构选型与 DTC 接入全流程顾问,股份台账核对,区分受限股与公众流通股,规避交易所流通股门槛风险。
  4. 04De-SPAC、增发、股权激励与老股转让场景下的股份登记流程管控。
  5. 05打通 SEC 披露合规模块,保证财务数据、股份登记与 8-K / 10-K 申报数据口径统一。

模块一

审计・财务・过户代理 AI 工作台

审计进度引擎、财务披露辅助、股份台账校验与中介清单库四大能力。

审计项目进度与风险引擎

  • 审计里程碑甘特图管理,管控关键节点与交付时点
  • 识别收入确认、关联交易、租赁与算力电力 PPA 合同、公允价值计量等高频 US-GAAP 风险点
  • 收集审计调整事项并跟踪整改闭环,识别 SOX 302 / 404 内控缺陷等级

财务披露辅助模块

  • MD&A 管理层讨论与分析、报表附注业务初稿生成
  • 对标同赛道上市公司披露口径,识别业务数据与财务报表不一致风险

全部初稿交由 PCAOB 会计师复核。

股份台账智能校验引擎

  • 导入 Transfer Agent 股份登记数据,区分创始人股、PIPE、股权激励、DAO 零售股东与 Rule 144 受限证券
  • 自动统计公众流通股 Unrestricted Public Float,过滤关联方与受控主体股份,防范 OTC 转板与 De-SPAC 流通股不达标
  • 识别重复登记、错误解锁与 DTC 托管异常并告警

中介库与检查清单库

  • PCAOB 会计师选型评估清单
  • Transfer Agent 过户代理选型评估清单与 DTC 接入条件检查清单
  • De-SPAC 交割股份迁移专项清单
  • 算力企业电力租赁合同会计处理检查清单

模块二

分层服务套餐

从审计前置诊断、审计统筹、过户代理全流程顾问到 De-SPAC 一体化专项。

套餐 A:审计财务前置诊断(拟挂牌企业,项目制)

  • 评估现有财务体系距离 PCAOB 审计与 US-GAAP 的差距
  • 识别收入确认、关联交易、算力资产与电力 PPA 合同的会计处理风险
  • SOX 内控差距扫描,会计师选型建议与预算区间测算
  • 初步梳理现有股权台账,识别历史股份登记遗留问题

约束:不执行审计程序,不输出审计意见。交付物为《审计可行性诊断报告》《US-GAAP 与内控差距整改清单》。

套餐 B:审计项目统筹顾问(OTC-IQ / Nasdaq 上市公司)

  • 审计项目全过程协调:企业财务团队与外部 PCAOB 会计师之间的进度对齐与里程碑跟踪
  • 审计发现事项跟踪,输出整改台账并推动业务端闭环
  • MD&A 与报表附注业务素材输出及业务层面预审
  • SOX 内控缺陷整改跟踪
  • 财务数据与 SEC 申报披露一致性校验,对接证券合规模块

边界:审计程序、审计判断与审计报告出具全部由 PCAOB 会计师执行。

套餐 C:过户代理与股份登记全流程顾问(主力产品)

  • 过户代理机构选型与签约顾问:结合企业规模、DTC 接入需求与 DAO 零售股东场景输出选型打分表,协助谈判 SOW 与报价
  • DTC 接入流程总协调:准备 eligibility 全套业务材料、跟踪评审、识别股份结构障碍并解决卡点
  • 股份台账核对顾问:校验受限股、解锁计划、Rule 144 与公众流通股统计
  • 重大事件股份迁移顾问:De-SPAC 交割股份批量迁移、RSU / 期权授予与解锁登记、增发与二次配售后的登记校验
  • 股东数据对接市值管理模块,用于股东结构分析

重点:校验哪些股份不得计入公众流通股(关联方、受控主体),避免交易所流通股计算错误影响挂牌与转板资格。IPODAO 不操作股票登记,法定台账由持牌 Transfer Agent 保管。

套餐 D:De-SPAC 交割专项审计 + 过户代理一体化(项目制)

  • 交割前审计调整梳理与合并报表口径校验
  • S-4 文件财务数据业务素材支持
  • 新旧过户代理迁移与 DTC 资格维护
  • SPAC public share 赎回、PIPE 与老股东股份批量登记校验
  • 交割完成后股份数据同步至合规与 IR 市值管理模块

交付物:审计整改台账、股份登记校验报告、DTC 状态跟踪报告。

模块三

交易协同接口

资本交易场景中与生态伙伴及法定持牌机构的分工。

协同规则

  • 发生并购、SPAC、PIPE 融资时,ANMAOS 作为交易顾问,IPODAO 统筹审计、财务披露与过户登记配套工作
  • 风险疑点调用 ANFAOS 做业务背景筛查
  • 股份公开信息同步 GPMDAO 面向 DAO 社区
  • 法定工作由 PCAOB 会计师、FINRA 注册过户代理与 DTC 托管机构执行

模块四

专项检查清单库

覆盖审计管理、会计处理、内控整改与股份登记的清单体系。

清单目录

  • PCAOB 审计项目管理检查清单
  • US-GAAP 算力项目(GPU 资产、电力 PPA 合同)会计处理清单
  • SOX 内控缺陷整改跟踪清单
  • Transfer Agent 过户代理选型评估清单
  • DTC 接入资格检查清单
  • 公众流通股 Public Float 计算避坑清单(禁止将关联受控股份计入流通股)
  • De-SPAC 交割股份迁移专项清单

标准业务执行流程

  1. 01 · 第一步

    需求对齐

    确认企业资本市场阶段(拟挂牌 / OTC-IQ / Nasdaq / De-SPAC 交割),梳理财务与股权历史遗留问题。

  2. 02 · 第二步

    现状诊断

    AI 工作台输出审计财务诊断与股权台账风险评估报告。

  3. 03 · 第三步

    中介遴选

    协助筛选 PCAOB 会计师与 Transfer Agent,输出选型建议与打分表。

  4. 04 · 第四步

    项目执行

    审计侧做里程碑管控与问题跟踪;过户代理侧做 DTC 申报协调、股份台账核对与重大事件登记校验。

  5. 05 · 第五步

    数据协同

    财务与股东数据同步证券合规、市值管理模块,保证 SEC 申报口径统一。

  6. 06 · 第六步

    交易导流

    资本交易场景导流 ANMAOS 执行。

商业模式与收费方式

  • 前置诊断费审计财务前置诊断与过户代理现状诊断,一次性项目费,输出诊断报告。
  • 审计项目统筹顾问费年度订阅模式覆盖年审与季度审阅项目协调;项目制适用 De-SPAC 与挂牌前审计项目。
  • 过户代理顾问服务费一次性项目费用于挂牌 DTC 接入与 De-SPAC 股份迁移;年度顾问订阅用于持续股份台账校验与重大事件支持(不含过户代理机构自身官方服务费)。
  • De-SPAC 一体化专项项目费打包审计统筹与过户代理全流程顾问。
  • 生态导流分成客户后续发生 M&A 或再融资由 ANMAOS 承接交易时,IPODAO 获取引荐分成。

相比传统中介的差异化优势

  • 一体化协同审计财务、股份登记、SEC 披露与 IR 市值管理全部打通,避免不同中介数据口径打架。
  • 赛道专业化预制 AI 算力企业 PPA 电力合同与出海镜像跨境架构的会计与股权检查清单。
  • DAO 股东场景适配针对大量零售 DAO 股东的股份登记、DTC 托管与流通股统计具备专项经验。
  • 项目管理定位不替代会计师,显著降低企业与大牌会计师高频沟通的管理成本。

严格合规红线

  • 不触碰法定审计与鉴证业务,不对外出具任何审计意见。
  • 绝不直接充当过户代理,不保管法定股东名册,不操作股份过户、注销与证书补发。
  • 公众流通股只做顾问校验,绝不协助人为美化流通股数据,严格剔除关联方受控股份。
  • De-SPAC、增发等敏感项目严格执行内幕信息隔离与内幕人清单管控。
  • 客户准入规避存在重大财务造假或 SEC 调查的主体。

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把完整规划打包成一份可转发的 PDF,包含分层套餐、执行流程、收费模式与合规红线。

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Compare

套餐对比表:分层差异与适用边界

一表看清每档套餐的适用对象、计费方式、核心交付与不包含的范围,便于快速对号入座。

  • 套餐 A

    审计财务前置诊断

    适用对象
    拟挂牌企业,尚未启动 PCAOB 审计。
    计费方式
    一次性项目费,交付诊断报告后结束。
    核心交付
    《审计可行性诊断报告》《US-GAAP 与内控差距整改清单》、会计师选型建议与预算区间、股权台账初筛。
    适用边界 / 不包含
    不执行任何审计程序,不出具审计意见。
  • 套餐 B

    审计项目统筹顾问

    适用对象
    OTC-IQ / Nasdaq 已上市公司,需要持续年审与季度审阅协调。
    计费方式
    年度订阅;De-SPAC 或挂牌前一次性审计可改为项目制。
    核心交付
    审计进度与里程碑跟踪、审计发现整改台账、MD&A 与附注业务素材、内控缺陷跟踪、财务与申报一致性校验。
    适用边界 / 不包含
    审计程序、审计判断与审计报告全部由 PCAOB 会计师执行;不含会计师事务所自身费用。
  • 套餐 C

    过户代理与股份登记全流程顾问

    适用对象
    需要 DTC 接入、股份迁移或公众流通股梳理的公司(主力产品)。
    计费方式
    挂牌 DTC 接入与股份迁移按一次性项目费;持续台账校验按年度顾问订阅。
    核心交付
    过户代理选型打分表与 SOW 谈判、DTC eligibility 材料与卡点推进、受限股与 Rule 144 校验、公众流通股统计、重大事件股份迁移顾问。
    适用边界 / 不包含
    不充当过户代理,不保管法定股东名册,不操作过户、注销与证书补发;过户代理机构官方服务费另计。
  • 套餐 D

    De-SPAC 一体化专项

    适用对象
    正在推进 De-SPAC 交割、参与方多且时间紧的项目。
    计费方式
    项目制打包,覆盖审计统筹与过户代理全流程顾问。
    核心交付
    交割前审计调整与合并口径校验、S-4 财务业务素材、新旧过户代理迁移与 DTC 资格维护、赎回与 PIPE 股份批量登记校验。
    适用边界 / 不包含
    不替代会计师、律师与投行的法定与承销工作。

FAQ

常见问题:服务套餐与合规红线答疑

逐项说明各档套餐包含什么、如何收费,以及每条合规红线在实际服务中的具体边界。

Roadmap

落地实施三阶段

从工作台基础模块与中介合作网络,到 De-SPAC 专项能力,最终形成全链路闭环。

  1. 01 · 阶段 1

    MVP(0-6 个月)

    完成工作台基础模块(审计项目进度管理、股份台账校验基础能力)与全套检查清单、SOW、免责文档;建立 PCAOB 会计师与过户代理合作网络;1-2 个种子项目跑通审计统筹与 DTC 接入顾问流程。

  2. 02 · 阶段 2

    规模化运营(6-18 个月)

    完善 De-SPAC 专项模块,优化 DAO 零售股东股份校验能力;与挂牌、合规、市值管理业务全链路打通,扩充财务股权顾问团队。

  3. 03 · 阶段 3

    生态成熟(18 个月 +)

    形成挂牌辅导→审计财务统筹→过户代理顾问→证券持续合规→IR 市值管理→并购再融资交易的完整闭环。

本页内容为服务规划说明,不构成审计意见;IPODAO 无 PCAOB 审计资质,亦非 FINRA 注册过户代理,法定审计与股份登记由外部持牌机构承担。

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